Číslo faktúry: 67/2019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Sopko Pavol
Adresa odberateľa: Ordzovany 15
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Ordzovany
Adresa dodávateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO dodávateľa: 00329461
Predmet faktúry: vodné za obdobie 01.05.2019 - 31.10.2019
Fakturovaná suma: 41.95 € bez DPH
Dátum vystavenia: 28.10.2019
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 25.11.2019