Číslo faktúry: 10223464
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Ordzovany
Adresa odberateľa: 66, 05306 Ordzovany
IČO odberateľa: 00329461
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102A/527, Nitra
IČO dodávateľa: 31654169
Predmet faktúry: Dobropis k DF/2023136 materiál na verejné osvetlenie int.č. DF/2023146
Fakturovaná suma: 106.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.12.2023
Dátum doručenia: 19.12.2023
Datum zverejnenia: 21.12.2023